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題名 內部控制流程圖在審計上的應用之研究
作者 呂宗志
Lv, Zong-Zhi
貢獻者 高松
GAO, SONG
呂宗志
Lv, Zong-Zhi
關鍵詞 審計
內部控制
會計
商業
ACCOUNTING
BUSINESS
日期 1980
上傳時間 6-May-2016 10:37:01 (UTC+8)
摘要 內部控制流程圖,是研討和評估內部控級的重要方法之一,而內部控制的研討和評估,又為審計外勤工作準則所不可或缺。審計人員研討和評估內部控制的主要目的,就在評估其可資信賴的程度,以作為審核財務報表時,決定抽查的性質、範圍、及時機的合理依據,本文即旨在探討內部控制流程圖在審計上的應用情形。全文計分七章,茲述其大要如左:
     第一章 緒論。
     第二章 內部控制與審計程式的關係。
     第三章 內部控制流程圖與內部控制的評估。
     第四章 內部控制流程圖的設計。
     第五章 內部控制流程圖的應用。
     第六章 證實試驗與電子資料處理。
     第七章 結論。
描述 碩士
國立政治大學
會計學系
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007888
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 高松zh_TW
dc.contributor.advisor GAO, SONGen_US
dc.contributor.author (Authors) 呂宗志zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Lv, Zong-Zhien_US
dc.creator (作者) 呂宗志zh_TW
dc.creator (作者) Lv, Zong-Zhien_US
dc.date (日期) 1980en_US
dc.date.accessioned 6-May-2016 10:37:01 (UTC+8)-
dc.date.available 6-May-2016 10:37:01 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 6-May-2016 10:37:01 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002007888en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/92637-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 會計學系zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 內部控制流程圖,是研討和評估內部控級的重要方法之一,而內部控制的研討和評估,又為審計外勤工作準則所不可或缺。審計人員研討和評估內部控制的主要目的,就在評估其可資信賴的程度,以作為審核財務報表時,決定抽查的性質、範圍、及時機的合理依據,本文即旨在探討內部控制流程圖在審計上的應用情形。全文計分七章,茲述其大要如左:
     第一章 緒論。
     第二章 內部控制與審計程式的關係。
     第三章 內部控制流程圖與內部控制的評估。
     第四章 內部控制流程圖的設計。
     第五章 內部控制流程圖的應用。
     第六章 證實試驗與電子資料處理。
     第七章 結論。
zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007888en_US
dc.subject (關鍵詞) 審計zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 內部控制zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 會計zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 商業zh_TW
dc.subject (關鍵詞) ACCOUNTINGen_US
dc.subject (關鍵詞) BUSINESSen_US
dc.title (題名) 內部控制流程圖在審計上的應用之研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US